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冰冻三尺,非一日之寒。国际内审师考试也是一样。备考正当时,很多考生关注哪里有国际内审师试题。正保会计网校国际内审师每日一练可以帮到大家。每日一练题目以知识点为单元,针对知识点做深入解析,让大家每天进步一点点。以下是CIA《内部审计基础》每日一练。
单选题
在对银行的审计中,内部审计师李某发现一贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了常规政策。李某认为这一行为可能是有意的,因为贷款官员与控制该企业集团的一个主要负责人关系密切,李某应当:
A、通知该贷款官员采取纠正措施,可以不报告该违规行为。.
B、将违规行为报告给银监会,因为这构成了银行控制系统的重大缺陷。
C、扩大审计范围,确定贷款官员是否有舞弊行为,并在后续调查完后将调查结果向审计委员会报告。
D、将此利益冲突和违规行为告知管理层,并建议作进一步调查。
【正确答案】D
【答案解析】本题考查的知识点是客观。将此利益冲突和违规行为告知管理层,并建议作进一步调查,因为利益冲突和违规行为属于重要的审计发现,内部审计师应当报告管理层。
国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2017-03-21)
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2017-03-21
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