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2016国际内审师考试《内部审计实务》练习题:内部审计师

来源: 正保会计网校 编辑: 2016/09/06 14:13:59 字体:

2016年国际注册内部审计师考试备考工作已经开始,正保会计网校为了帮助参加2016年国际注册内部审计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,整理了相关练习题供大家参考,希望对广大考生有所帮助,祝大家学习愉快,梦想成真!

  单选题

在对存货控制有效性进行检查的过程中,内部审计师在工作底稿中记录了大多数设备数量的周期性调整都涉及机械设备部门的业务。与上年度其他部门相比,机械设备部门确实作了一些额外的周期性调整,内部审计师应该:

A.与部门经理面谈,并实施其他审计程序以确定机械设备部门内部的业务控制和处理程序是否适当。

B.不用再做更进一步的工作,因为在审计方案中设计的分析性程序没有对关心的事项进行确认。

C.向内部审计部门管理层通报怀疑有舞弊行为。

D.在审计工作底稿中加上批注,以备在下一次复核时进行详细检查。  

    

免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

    赵海涛主讲:《内部审计实务》免费听

  • 赵欣《内部审计知识要素》

    赵欣主讲:《内部审计知识要素》免费听

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