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2014年国际注册内部审计师考试备考工作已经开始,正保会计网校为了帮助参加2014年国际注册内部审计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,整理了相关练习题供大家参考,希望对广大考生有所帮助,祝大家学习愉快,梦想成真!
单选题
以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至至低程度?
A、制定一项关于信用卡发放的限制性政策;
B、定期对每张信用卡的持续必要性进行审查;
C、将公司的月度信用卡报表与持卡人的赊账单、费用单据相对照;
D、将适用于其他费用的控制措施用于信用卡消费支出;
【正确答案】 D
【答案解析】 A不正确。制定一项关于信用卡发放的公司政策对于防止那些已被授权可以使用信用卡的人滥用信用卡无济于事。
B不正确。这一方法有助于保证信用卡发放的有效性,而不能保证在规定的范围内使用信用卡。
C不正确。将持卡人的费用单据与公司月度信用卡报表相对照能确定独立的费用项目数与卖方编码是否一致。但是已花费的金额可能已超出批准的限额,并且已花费的金额可能与业务无关。适用于货币的支出控制应该同样适用于信用卡交易。
D正确。在处理相似的费用报告时,那些适应于货币支付的控制措施,信用卡消费支出也同样适用。这样,每个项目和批准限额都应进行检查。
相关链接:国际注册内部审计师考试练习题汇总
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