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2017年国际注册内部审计师考试备考工作已经开始,正保会计网校为了帮助参加2017年国际注册内部审计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,整理了相关练习题供大家参考,希望对广大考生有所帮助,祝大家学习愉快,梦想成真!
单选题
内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项是应主要关注的内容?
I.职责分工不充分
II.采购职能被削弱
III.信用卡可能被用于私利
IV.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款
a. I和III
b. II和IV
c. 只有III
d. I、II、III和IV
【正确答案】a
【解题思路】
I.正确。在职责分工不充分(如持卡人可同时批准和实施采购业务)的情况下,信用卡的使用情况没有得到有效的控制,存在着相当大的风险。
II.不正确。信用卡的使用与付款环节相关,但与采购职能的强弱没有必然联系。
III.正确。信用卡有可能被用于私利,给公司带来风险,在进行审计时应当予以关注。
IV.不正确。银行对付款的要求与信用卡的使用情况没有必然联系,因为信用卡既适用于大额付款,也适用于小额付款。
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