扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
相信财务人员最不想看到的费用报销之一就是差旅费了,有时候来报销的人,各种凭证齐全,费用看上去也合理,但是就是有些地方不对劲,身为财务人员,到底应该如何审核差旅费报销单呢?
1.出差是否为企业相关负责人安排,是否为必须。规范的企业会有派差单作为证明。
2.复核出差线路是否合理或在派差单安排的行程中,重点关注是否有绕行旅游或办私事的情况,必要时可以通过一定形式进行抽查(如可行)。
3.检查报销发票、车票、火车票等的真伪。如果有人要伪造出差,必然会有假发票、假火车票、假车票等。这些真伪的查询,可以借助税务网站、12306网站等,必要时也应通过其他形式核实(如可行)。
4.复核差旅费报销的各种费用标准,重点关注限额费用是否有超标的情况发生。
网校为帮助大家掌握全面预算管理编制,推出企业预算管理专题,快来学习预算新方法,培养预算新思维,轻松搞定预算编制与管理实操难点,点击进入查看>>
想学习更多财税资讯、财经法规、专家问答、能力测评、免费直播,可以查看正保会计网校会计实务频道,点击进入>>
本文为正保会计网校原创文章
转载需注明来源正保会计网校
下一篇:期末结账怎么做?我们来教你
Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号