问题:我在十二月份的时候,开了一张发票开错了,后来我又开了一张正确的发票,但是我忘记把那一张错的发票作废了,在一月份开发票的时候我才发现,后来我就在一月份开了一张红字发票冲了十二月份的错误的那张发票,我现在要怎么做呢?我现在一月份账务处理要怎么做分录?我在所得税汇算清缴又要怎么处理?
答案:可以按照资产负债表日后调整事项进行处理, 做原来分录的红字分录,涉及的损益科目用以前年度损益调整科目代替,汇算清缴的时候红字发票的部分是可以税前扣除的。
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