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多项选择题
◎如果通过对内部控制的了解发现被审计单位会计记录的状况和可靠性存在重大问题,不能获取充分、适当的审计证据以发表无保留意见或对管理层的诚信存在严重疑虑,并对财务报表局部或整体的可审计性产生疑问,注册会计师应当考虑( )。
A.出具保留意见的审计报告
B.出具否定意见的审计报告
C.出具无法表示意见的审计报告
D.必要时,解除业务约定
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注册会计师:每日一练《财务成本管理》(新制度)(2009-6-4)
注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》(新制度)(2009-6-4)
注册会计师:每日一练《经济法》(新制度)(2009-6-4)
正保会计网校
2009年6月4日
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