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东城区审计局召开内审工作交流会

2007-10-29 16:18 来源:东城区内审协会筹备组   打印 | 收藏 |
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  近日,东城区审计局召集东城区各街道主管内部审计工作的领导和内审人员就东城区街道系统的内部审计工作进行了一次互动交流,该局内部审计指导科与相关业务科室参加了会议。与会人员就街道内部审计工作进行了充分的交流和沟通,其中内审人员反映比较集中的街道财政财务管理中存在的一些问题应引起有关部门及街道领导的关注:

  一、资金管理问题,主要是部门下拨资金挂账问题。一方面由于街道各类资金来源渠道较多,涉及资金使用的部门也较多,而且有的部门拨来的资金还缺少明确的使用要求,导致街道财政目前往来账名目繁多,结余资金较大。长此以往,这种脱离财政体制的结余资金形成长期挂账,难以处理;另一方面有些资金是滞后拨款,有的资金甚至是在项目完成两三年后才拨款,资金无法处理,形成新的挂账。

  二、资产管理问题。比如由区属部门调拨或接受捐赠的资产,缺少统一的入库手续。有的调拨单不用盖公章,只需要资产使用的相关科室盖章即可,但由于财政科未能及时掌握资产变化情况,而往往在做固定资产盘点时才发现有账外资产,致使账面资产反映不实;再比如像对类似科技创安购置的监控设施、社区体育健身器材设施等由几个单位共同出资购买的公共设备的管理,街道虽然出了钱,但没有明确相应的所有权和管理职责,只是在设备需要修理或更换时,继续找街道出资,造成街道付出资金却无法尽到管理职责。

  三、培训问题。建议组织人事纪检等部门应该加强对掌握资金审批和决策权的领导特别是新任处级领导财政财务审计基本知识和有关法律法规方面的系统培训,补上财政财务法规和风险教育这一课,使他们了解财政财务工作,树立依法理财和自觉接受审计监督的意识。

  各街道应该继续完善内控制度和加强对下属单位的监督,提高街道资金、资产的管理水平,防止各类重大违法违规问题的发生。作为街道财政财务人员,也要加强国家财经政策法律知识的学习,提高理财业务能力,管好资产,用好资金,保障财政资金安全有效地运行。

 

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