浠水房审计局加大整改实现公积金良性运行
近期,浠水县审计局根据年度审计计划的安排,对该县住房公积金办事处2009年度公积金的运行及财务收支情况进行了审计。审计结果表明,该办认真落实以前年度审计意见和建议,加大审计整改力度,采取得力措施,使公积金规模逐步扩大、资金运用率逐步提高、风险逐步降低、公积金管理逐步走向规范,实现公积金良性运行。
一是加大宣传力度,提高公积金归集率,扩大覆盖面。
去年,该办利用《住房公积金管理条例》颁布实施十周年的契机,在电视台进行大力宣传,邀请县人大领导作电视讲话,进一步宣传公积金政策,并印制了相关的宣传册20000份,有效促进了公积金制度的落实,参缴单位已覆盖到乡镇,当年新增公积金缴存单位13个。从审计调查情况看,从单位到个人都对公积金制度的认识明显提高。目前,公积金的归集已成为各单位自觉自愿的行动,至2009年末,全县公积金归集规模达2.82亿元,是机构刚成立时的10倍,位居全市第一。
二是加大贷款力度,提高资金使用率。
根据审计提出的“资金运用率过低,资金沉淀率过高”的问题,该办针对国债停止经营,公积金运用途径单一的情况,认真分析原因,研究对策,制订措施,依法依规加大公积金贷款力度,使资金的使用率由上年的17.35%升至18.16%,沉淀率由上年的58.07%降为57.41%。
三是加大管理力度,确保资金运行安全。
该办首先从建章立制入手,规范内控制度,并做到制度常设常新。去年以来,该办建立健全了各项规章制度5项;重新设立了各项岗位职责12项;修订完善了各项操作办法6项。其次是狠抓制度的检查落实。该办对新贷款的审查关口前移,强化审贷小组力量,同时做到领导参与考核,落实目标责任,一月一兑现,切实防范贷款风险。再次是堵住违规提取住房公积金的各种漏洞,防止骗取公积金行为发生。该办从规范公积金提取手续入手,对支取手续严格审核,层层把关,深入实际开展调查核实,有效遏制了骗取公积金行为发生。从审计情况看,截止2009年底该办公积金个人贷款余额为3618.57万元,其中:正常贷款3577.31万元,占98.86%;逾期贷款41.26万元,占1.14%。逾期贷款比例较低,且均有抵押或担保,风险控制较好,截至目前未发生过损失浪费现象。
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