龙泉市审计局对审计项目实行限时管理
为有效履行审计监督职责,规范审计执法行为,提高审计效率,增强审计工作的时效性,龙泉市审计局近日出台了《审计项目限时管理规定(试行)》,对本局实施的全部审计和专项审计调查项目,从审前调查、现场审计到出具审计报告、落实审计结论、归集审计档案等全过程实行限时管理。
根据审计项目工作量大小、审计资金(投资)额度和项目复杂程度不同,《限时管理规定》对审计各个环节的完成时限分别作出了规定。如规定审前调查时间一般应控制在3个工作日内,大型项目和复杂程度高的项目控制在5个工作日内,其中特别复杂的项目不超过10个工作日。规定行政事业单位、乡镇、街道等一般性审计项目,现场审计时间不得超过1个月;系统性行业性审计或审计调查、大中型企业审计、本级财政预算执行审计,现场审计时间不得超过2个月;其他复杂程度高的大型审计项目,现场审计时间不得超过3个月。送审金额在500万元以下的政府投资审计项目,现场审计时间不得超过1个半月;送审金额在500万元以上,2000万元以下的政府投资审计项目,现场审计时间不得超过2个月;送审金额在2000万元以上的政府投资审计项目,根据实际情况单独确定现场审计时间。遇有特殊情况确需延长现场审计时间的,审计组长应以书面形式详细说明原因,报分管领导签批,超过限时2个月以上的报主要领导签批。
另外,《限时管理规定》对审计报告撰写、征求意见、法制部门复核、报告审定、出具审计结果文书、督促整改落实、档案整理归集等环节也作了明确的时限要求。
为确保审计项目限时管理规定落到实处,规定要求审计组在办理审计项目时,应当增强时间观念和效率意识,严格按照本规定的时限范围完成各环节的审计工作。局办公室要加强对审计项目进度的督促检查,每季度一次向全局通报审计项目计划执行情况。各业务科室每月对本科室承担的审计任务完成情况进行梳理检查,并在月度工作例会上汇报,未按计划完成的要详细说明原因。未经批准无故拖延进度的,在年度考核时相应扣减得分,造成不良后果的,将追究有关人员的责任。
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