扬州邗江区采纳审计建议切实加强内控制度建设
5月份,邗江区审计局对邗江区人民法院审计整改情况进行了回访。通过回访发现,邗江区人民法院针对审计指出的内控制度不健全、财务核算混乱、国有资产未实施有效管理,诉讼费、罚没款管理不规范等问题,出台了一系列相关制度,建立健全了内部管理长效机制,为该区司法工作规范有序开展提供了有力的保障。
一是加强了案件费用的管理和监督。制定了《诉讼费用、执行款项管理规定》,对诉讼费用及执行款项的内容、执行标准、缴纳结算程序、退费的监督和管理作出了明确规定,为该区法院案件费用执行工作纳入制度化、规范化轨道提供了制度保证。
二是规范了资产管理。制定了《物资采购管理规定》、《公有资产管理规定》、《办公用品、打印耗材领用管理规定》等制度,对物品购置手续,资产登记方式,资产申请报批、验收入库、出库登记和日常管理、使用、维修、清查、报废等事项作出了详细要求,在年底对固定资产进行盘点,形成固定资产清理结果记录,所有报损资产处置均经该区国有集体资产管理局审批。
三是严格了财务管理。制定了《扬州市邗江区人民法院财务管理规定》,从预算管理、政府采购、经费审批、借款结账、财务报告等五个方面规范财务管理,以确保财务信息质量,提高了资金使用效率。
【我要纠错】 责任编辑:暖阳
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