恩施市审计局开展全市内审工作专项检查
近日,恩施市审计局成立4个检查组,对全市内审工作机构2010年度内审工作开展情况进行了为期一周的专项检查。检查结果表明,该市内审工作已成为全市各部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,各内审机构已成为构建各部门财政财务管理“免疫系统”的生力军。
今年以来,该市审计局积极履行审计机关“管理、宣传、服务、交流”工作职能,突出服务理念,进一步拓展内审工作思路,努力探索内审工作的新路子,把内审工作的出发点和落脚点放在促发展、促管理、促效益,强化内部控制、防范风险上,实现了内审工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计、干部经济责任审计、建设项目审计并重的转型。2010年,相关部门内审机构以领导关心、群众关注的一些涉农重点资金、重大投资建设项目以及一些重大政策的执行等情况为重点,开展了多种形式的内审工作,取得了突出成效。全市内审机构全年共开展内部审计项目350个(其中:财务收支审计107个、经济责任审计31个、基本建设审计138个、专项审计20个、风险评估及内控评审54个),审计资金总额达22601.16万元,查出违规违纪资金641.25万元;建设项目审计投资额1548.46万元,审减资金92.90万元,从源头上对建设领域的高估冒算、串通舞弊等行为进行了有效遏制;建章立制16项,提出建议意见被采纳64条,一些规章和制度还成为全市行政事业单位的指导性文件,进一步规范了财政财务管理;报送内审成果信息11篇,被各级媒体采用4篇,提升了内审成果,扩大了内审影响。
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