本班级是继第一季、第二季、第三季之后推出的第四季,第四季包括第一季、第二季和第三季内容,并且在前三季基础上增加了:财务软件建账做账软件操作、全新的开票认证报税软件、财税工作问题答疑直播等三大部分内容。第四季班级分为基础入门、第一季五期录播、整套账务实训、全盘税务实训、软件操作直播、税控操作直播、直播答疑、实训软件操作等八大模块,学习期半年,注意安排时间。
第一部分 会计0基础入门(录播18小时)
课程1、初级会计基础 6小时
第01讲 会计的概念及目标及基本假设
第02讲 会计信息质量要求
第03讲 会计要素及其确认条件
第04讲 会计要素以及会计科目
第05讲 借贷记账法
第06讲 试算平衡
第07讲 会计凭证
第08讲 记账凭证以及会计凭证的保管
第09讲 会计账簿
第10讲 会计账簿的格式与登记方法、对账与结账、错账更正
第11讲 账务处理程序
第12讲 财务报告
课程2、税种介绍及涉税基础 12小时
我国目前税收体系
第01讲 我国目前税收体系
增值税入门基础
第01讲 增值税概述、增值税税率与征收率
第02讲 小规模纳税人的税会处理
第03讲 增值税一般纳税人的税会处理
第04讲 应纳税额抵减及简易计税
消费税入门基础
第01讲 消费税入门基础
附加税费入门基础
第01讲 附加税费入门基础
企业所得税入门基础
第01讲 企业所得税的简介及计算
第02讲 成本和费用的扣除项目及其标准
第03讲 成本和费用的扣除问题
第04讲 企业所得税税额的计算
个人所得税的入门基础
第01讲 个人所得税的入门基础
印花税入门基础
第01讲 印花税入门基础
其他税费入门基础
第01讲 其他税费入门基础
第二部分:第一季五期课程(录播20小时)
课程3、初级会计做账报税全程私教班(第一期做账) 4小时
课程4、初级会计做账报税全程私教班(第二期报税) 4小时
课程5、初级会计做账报税全程私教班(第三期Excel)3小时
课程6、初级会计做账报税全程私教班(第四期报表)6小时
课程7、初级会计做账报税全程私教班(第五期外勤) 3小时
第三部分 整套账务实训(录播7.5小时)
课程8、整套做账业务实训入门 1.5小时
课程9、整套做账业务实训(一)2小时
课程10、整套做账业务实训(二)2小时
课程11、整套做账业务实训(三)2小时
具体内容如下:
一、会计上岗必备基础
带你认识账、证、表
手工账及财务软件做账全流程
二 、公司成立及注资
【业务1】收到股东投资款的账务处理
【业务2】公司刚成立,向单位高管借款的账务处理
【业务3】申请开立银行账户,购买银行U盾的账务处理
【业务4】购买财务软件的账务处理
【业务5】按照税务的要求,购买防伪税控系统的账务处理
【业务6】租赁办公室的账务处理
【业务7】租赁办公室装修的账务处理
三、商品采购、入库
【业务8】采购材料,发票已到,货物未到的账务处理
【业务9】采购材料,发票已到,货物后到的账务处理
【业务10】采购材料,货物已到,发票未到暂估入库的账务处理
【业务11】分摊保险费的账务处理
【业务12】银行存款支付预付款的账务处理
【业务13】银行承兑汇票支付货款的账务处理
【业务14】采购周转材料的账务处理
【业务15】采购固定资产的账务处理
【业务16】采购不动产的账务处理
四、销售、出库、结转成本
【业务17】销售库存商品的账务处理
【业务18】销售退回、销售折让和折扣的账务处理
【业务19】视同销售的账务处理
【业务20】销售材料的账务处理
【业务21】固定资产清理的账务处理
【业务22】结转销售成本的账务处理
【业务23】销售收款的账务处理
五、税金核算
【业务24】增值税的账务处理
【业务25】增值税加计抵减的账务处理
【业务26】附加税的账务处理
【业务27】印花税的账务处理
【业务28】企业所得税的账务处理
【业务29】个人所得税的账务处理
六、日常业务核算
【业务30】员工借款的账务处理
【业务31】员工报销差旅费的账务处理
【业务32】支付水电费的账务处理
【业务33】提现备用的账务处理
【业务34】支付网络招聘费的账务处理
【业务35】报销餐费的账务处理(业务招待费)
【业务36】员工归还多余借款的账务处理
【业务37】计提、支付工资的账务处理
【业务38】社保、公积金的账务处理
【业务39】工会经费的账务处理
七、期末业务
【业务40】计提折旧的账务处理
【业务41】无形资产摊销的账务处理
【业务42】损益结转的账务处理
【业务43】本年利润结转的账务处理
【业务44】计提盈余公积的账户处理
【业务45】向股东分配利润的账务处理
软件操作部分展示:
第四部分:全盘税务实训 (直播+录播14.5小时)
课程12、增值税发票开具/认证/抄税/申报/清卡实训 4小时
一、认识发票与发票真伪审核
1. 发票分为哪几种?
2. 如何验证发票的真伪?
二、发票具体项目审核
1. 审核票面各项要素是否填写完整、准确
2. 汇总开具发票的,审核销货清单填写是否正确
3. 审核发票是不是现行有效的发票,而不是已经被废止的发票
三、发票认证开票抄报清卡全流程介绍
1. 开票系统分两种,有何区别?
2. 如何开票?如何开清单发票?
3. 什么情况下可以作废发票?如何作废发票?
4. 如何开具红字发票?开红字专票需要注意哪些?
5. 丢失发票如何处理?
6. 如何查看已开具发票汇总表
7. 何时进行抄报、清卡,如何操作
8.抄税如何操作,有几个步骤
9.清卡需要清卡几次,怎么操作?
四、增值税申报
1. 如何进行增值税一般纳税人申报
2. 如何进行增值税小规模纳税人申报
五、不合规发票的税务风险及应对
1. 什么是虚开发票?虚开发票有哪些风险?
2. 什么是走逃票?被税务通知取得走逃票后如何处理?
3. 企业财务人如何保护自己?
课程13、个人所得税核算与申报 1小时
第一篇 全面了解个人所得税
1.个人所得税税制特点
2.纳税范围
3.税率
第二篇 工资薪金的核算与申报
1.哪些收入属于工资薪金所得?
2.专项扣除有如何申报抵扣?
3.如何计算个人所得税?
4.如何使用新版自然人税收管理系统扣缴客户端?
第三篇 个税中常见问题解析
1.小时工,如何计算及申报个税?
2.年终奖如何计算申报个税?
课程14、企业所得税核算与申报 1.5小时
第一篇 全面了解企业所得税
1.企业所得税税制特点
2.纳税范围
3.税率
第二篇 你必须知道的所得税优惠政策
1.小微企业所得税优惠政策
2.加计扣除优惠政策
3.加速折旧优惠政策
4.高新技术企业优惠政策
第三篇 企业所得税预缴申报
1.主表——企业所得税纳税申报表(A表)
2.附表——固定资产加速折旧明细表
3.附表——减免所得税优惠明细表
4.附表——免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额
课程15、附加税核算与申报 1.5小时
第一篇 全面了解附加税
1.附加税包括哪些?
2.附加税计税依据是什么?
3.附加税率是多少?
第二篇 印花税核算与申报
1.附加税是否需要计提?
2.附加税如何做分录?
3.附加税如何申报?
第三篇 附加税减免优惠
1.附加税减免政策有哪些?
课程16、印花税核算与申报实训营1.5小时
第一篇 全面了解印花税
1.什么是印花税?
2.哪些合同需要申报印花税?不签合同是不是就不缴纳印花税?
3.印花税税率是多少?
第二篇 印花税核算与申报
1.印花税如何申报?
2.印花税申报方式有哪些?
3.印花税申报表填写方法及注意事项
第三篇 印花税减免优惠
1.印花税减免政策有哪些?
2.印花税违章处理
课程17、残保金核算与申报1小时
第一篇 全面了解残保金
1.什么是残保金?哪些单位需要缴纳残保金?
2.安排残疾人就业的规定是什么?
3.如何审核认定单位安排了几名残疾人?
4.残保金征收标准是什么?如何计算?
第二篇 残保金核算与申报
1.残保金会计处理?
2.残保金如何申报?
第三篇 残保金减免优惠
1.残保金优惠政策有哪些?
课程18、一般纳税人增值税核算与申报1.5小时
第一篇 全面了解一般纳税人增值税
1.一般纳税人与小规模纳税人有什么区别?如何选择身份?
2.增值税一般纳税人税率都有哪些?适用哪些业务?
3.一般纳税人增值税计税方法有哪些?
第二篇 一般纳税人增值税申报
1.未开票收入如何申报?
2.本期开具前期已申报未开票收入的如何申报?
3.开具红字发票如何申报?
4.旅客运输计算抵扣如何申报?
5.进项税转出情况如何申报?
6.加计抵减如何申报?
7.购买税控设备如何申报抵扣?
第三篇 你必须知道的增值税优惠政策
1.小微企业增值税优惠政策
2.农产品优惠政策
3.软件产品增值税优惠政策
课程19、小规模纳税人增值税核算与申报1.5小时
第一篇 全面了解小规模纳税人增值税
1.一般纳税人与小规模纳税人有什么区别?如何选择身份?
2.小规模纳税人标准?
3.增值税小规模纳税人征收率率都有哪些?适用哪些业务?
4.小规模纳税人增值税计税方法有哪些?
5.一般纳税人如何转登记小规模纳税人?
6.小规模纳税人增值税会计分录如何做?
第二篇 小规模纳税人增值税申报
1.增值税纳税申报表主表如何填列?
2.增值税纳税申报表附列资料如何填列?
3.增值税减免税申报表如何填列?
第三篇 你必须知道的增值税优惠政策
1.小微企业增值税优惠政策
2.小规模纳税人期间取得的专票能否在变为一般纳税人后抵扣
课程20、个人所得税生产经营所得核算与申报1小时
第五部分:账税问题答疑直播(直播+录播0.5小时)
课程21、会计做账报税全程私教班-账税问题答疑直播
第六部分:做账实训、报税实训平台
实践一、全盘账务实训软件平台
实践二、开票认证报税实训平台
金蝶kis及用友T3需要听课自行操作
用友T3软件展示:
金蝶kis软件展示: