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中级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2023.12.12)

来源: 正保会计网校 编辑:小羊 2023/12/12 09:22:17 字体:

任何的成功与收获,离不开脚踏实地、勤奋努力,从现在起,跟着正保会计网校学起来吧!

多选题

下列关于内部控制的表述中,正确的有:

A、风险评估是内部控制的要素之一  

B、内部控制可能因经营环境的改变而失效  

C、内部控制测试不能代替实质性审查  

D、内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制  

E、任何审计项目都必须进行内部控制测试  

查看答案解析
【答案】
ABCD
【解析】
选项E,作为进一步审计程序的类型之一,控制测试并非在任何情况下都需要实施。只有认为控制设计合理、能够防止或发现和纠正认定层次的重大错报,注册会计师才有必要对控制运行的有效性进行测试。

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中级审计师:每日一练《审计相关基础知识》(12.12)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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