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中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制局限性(2023.12.13)

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2023/12/13 09:41:06 字体:

幸运之神的降临可能仅仅是因为你多坚持了一会儿,多迈出了几步。备考审计师,从每日一练开始吧!

多选题

下列关于内部控制局限性的表述,正确的有:

A、内部控制可能因经营环境的改变而失效  

B、内部控制一般仅针对特殊业务活动而设置  

C、内部控制可能因有关人员内外串通而失效  

D、内部控制可能因人员疏忽而失效  

E、内部控制的设置和运行需遵循成本效益原则  

查看答案解析
【答案】
ACDE
【解析】
B项,内部控制一般针对常规业务活动而设置。

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中级审计师:每日一练《审计相关基础知识》(12.13)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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