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中级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部控制(9.11)

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2019/09/11 08:38:43 字体:

多一份感恩的心,多一分宽容与释怀,赠人玫瑰,手有余香,愿你发现快乐的所在。2019审计师考试时间为10月13日。按照学习计划严格执行,加油吧!今日份的每日一练你答对了吗?2019年审计师高效取证班,老师助你高效备考。

多选题

销售与收款循环内部控制包括:

A、批准采购与付款相互独立 

B、批准赊销与发货开票相互独立 

C、收取货款与记录相互独立 

D、批准坏账与收款、记账相互独立 

E、编制和寄送对账单与收款、记账业务相互独立 

查看答案解析
【答案】
BCDE
【解析】
选项A不属于销售与收款循环的内部控制,属于采购与付款循环审计。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

  

中级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(9.11)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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