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中级《审计理论与实务》每日一练:财务报告内部控制(06.04)

来源: 正保会计网校 编辑:songlirong 2020/06/04 09:17:02 字体:

生活是一趟单向旅程,不能重来。渴望生命怒放,需要拼到极 致的勇气。聚沙成塔,滴水成海,再小的努力乘以365天都会变得伟大。请相信生活终将美好。

多选题

财务报告内部控制包括的主要内容有:

A、岗位责任控制 

B、职责分工控制 

C、编制程序控制 

D、公司治理层面控制 

E、报送时间控制 

查看答案解析
【答案】
ACDE
【解析】
财务报告内部控制包括的主要内容有:岗位责任控制、编制程序控制、会计稽核控制、报送时间控制、公司治理层面控制以及进行财务报告内部控制测试的程序。

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中级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(06.04)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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