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中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(09.18)

来源: 正保会计网校 编辑:songlirong 2020/09/18 09:20:30 字体:

不管是阳光灿烂还是风雨交加,在时间的流逝中,都将是成为旅程中的一部分回忆,既然选择了就得走下去,要想走的好,那么只有随时持续足够的信心和勇气,才能不断前进,寻找到更多更完美的风景。

单选题

以下内部控制中,不属于企业业务循环环节的职责分离要求的是:

A、采购与验收相独立 

B、保管与会计记录相独立 

C、成本计算与复核相独立 

D、生产与存货管理都必须经过授权 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
选项D属于授权程序,不属于职责分离要求的内容。

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中级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(09.18)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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