24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠
安卓版本:8.6.96 苹果版本:8.6.96
开发者:北京正保会计科技有限公司
应用涉及权限:查看权限>
APP隐私政策:查看政策>

中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2021.09.24)

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2021/09/24 12:12:47 字体:

不管是阳光灿烂还是风雨交加,在时间的流逝中,都将是成为旅程中的一部分回忆,既然选择了就得走下去,要想走的好,那么只有随时持续足够的信心和勇气,才能不断前进,寻找到更多更完美的风景。

多选题

审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有:

A、存储部门与材料使用部门 

B、生产计划制订与审批 

C、保管与会计记录 

D、提出采购申请与存货保管 

E、保管与盘点检查 

查看答案解析
【答案】
ABCE
【解析】
选项D可以是同一部门。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

中级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(09.24)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号