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中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制要求(2022.07.28)

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2022/07/28 11:12:17 字体:

学习是需要慢慢积累的,积少成多,经过长时间的积累,才能在学习上取得很好的成绩。正保会计网校提供每日一练,供大家练习,助大家养成良好学习习惯!

多选题

下列各项中,符合收款业务内部控制要求的有:

A、销售收入及时入账 

B、建立逾期应收账款催收制度 

C、核销坏账收回时及时入账 

D、核销坏账不需要登记备查 

E、定期与往来客户核对应收款项 

查看答案解析
【答案】
ABCE
【解析】
为了加强对核销应收账款的管理,财会部门应设置已核销应收账款备查簿,防止以后收回已核销的应收账款时出现漏记、错记或被贪污的情况。选项D错误。

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中级审计师:每日一练《审计相关基础知识》(07.28)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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