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2018年中级审计师考试备考已经起航,正保会计网校在此精选了中级审计师《审计理论与实务》科目的练习题供学员参考,希望能帮助大家每天进步一点点,基础扎实一点点,早日过审计师。
一、单项选择题
1、下列关于内部控制的表述中,错误的是:
A、控制风险始终大于零
B、内部控制具有固有局限性
C、如果内部控制足够健全有效,内部控制测评可以代替实质性审查
D、内部控制测评不能代替实质性审查
2、被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为:
A、低水平
B、中等水平
C、高水平
D、无风险
二、多项选择题
1、下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有:
A、文字说明法
B、调查表法
C、流程图法
D、录像法
E、录音法
2、审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有:
A、逻辑模型法
B、中间表法
C、文字说明法
D、流程图法
E、调查表法
单选题答案
1、
【正确答案】 C
【答案解析】 不论被审计单位内部控制多么健全有效,都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动进行实质性审查,即内部控制测评不能代替实质性审查。
2、
【正确答案】 C
【答案解析】 高控制风险(低信赖程度)表明内部控制设置极不健全,或虽设计了良好的内部控制,但却未予有效执行,从而导致经济业务和会计资料大部分失控。
多选题答案
1、
【正确答案】 ABC
【答案解析】 常用的方法有文字说明法、调查表法和流程图法。
2、
【正确答案】 CDE
【答案解析】 审计人员对于被审计单位内部控制的调查结果,应该以书面形式记录或描述出来。常用的方法有:文字说明法、调查表法和流程图法。
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