24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.31 苹果版本:8.7.31

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

2019《审计理论与实务》易错题:内部控制的方法

来源: 正保会计网校 编辑:阿十 2019/07/02 14:39:01 字体:

2019年审计师考试时间为10月13日。离考试越来越近,你的做题正确率有没有一点点提升?我们来看一下2019年审计专业职业资格考试《审计理论与实务》科目易错题,看看你能不能回答正确!

下列各项中,可以用来调查了解内部控制的方法是:

A. 分析

B. 观察

C. 函证

D. 重新计算

查看答案解析
【答案】
B
【解析】
本题考查了解内部控制的方法。内部控制调查的方法:询问;检查;观察;追踪有关业务的处理过程。
【专家点评】
分析、函证以及重新计算是对财务数据进行的分析,了解内部控制不涉及具体的数据,所以不适用。

以上为2019年审计专业职业资格考试《审计理论与实务》科目易错题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!

除了审计专业职业资格试题练习以外,正保会计网校还提供免费备考资料以及多种形式、不同价位的辅导课程供大家学习(查看课程详情)。

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号