24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.31 苹果版本:8.7.31

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

2020中级《审计理论与实务》易错题:内部控制

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2020/02/03 20:22:44 字体:

学习是一个长期坚持的过程,对于审计师考生而言,每天进步一点点,基础扎实一点点,日积月累,考试就会更容易一点点。2020年中级审计师备考已经开始了,正保会计网校为你特意整理了《审计理论与实务》易错题,快来做做看!

2020中级审计是易错题

【易错题】

被审计单位存货内部控制目的之一是准确发货并恰当开票,以下控制程序哪一项最为无效: 

A.严格控制产品价格,只有经授权的销售人员可以调价 

B.由销售代理商核实订单数量、价格、总金额 

C.客户必须按照产品目录中的产品代码订货 

D.由销售人员与销售代理商核对产品数量、价格 

查看答案解析
【答案】
B
【解析】

销售代理商已经负责了销售,再负责核对就不能形成对销售的检查。 

【教师提示】

本题考查的生产与存货循环的内部控制的内容,属于对教材基础知识的考查。 希望广大学员能够在学习中注重在教材内容基础之上进行熟悉和掌握。加强理解,以及易混易错点的辨析。认真练习和测试,并共同讨论,共同提高,最终顺利通过考试。祝广大学员学习愉快!

    审计师的备考离不开老师的助力,尤其是非财会人员!正保会计网校审计师超值精品班、高效实验班已经开始招生!我们的课程有哪些优势?

1、渐进式教学,从零学起,稳步提升,视频配套讲义、习题,加深记忆。零基础考生适用!

2、网校老师全面解析大纲与教材,清晰考试方向,提升学习针对性。

3、网校老师在线答疑,及时解决学习中的疑难问题。

4、支持手机/平板电脑看课,随时随地学习,充分利用零散时间。

2020年审计师超值精品班,助力考生高效备考!

试听>>  | 买课>

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号