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2021中级《审计理论与实务》习题:货币资金内部控制测评

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2021/03/16 13:37:14 字体:

中级《审计理论与实务》习题:

审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:

A、登记现金日记账与登记银行存款日记账 

B、登记银行存款日记账与核对银行对账单 

C、登记银行存款日记账与保管空白支票 

D、保管空白支票与保管财务印章 

E、登记现金日记账与登记现金总分类账 

查看答案解析
BDE
【解析】

本题考查货币资金内部控制测评。选项A,现金日记账和银行存款日记账均由出纳登记;选项C,登记银行存款日记账与保管空白支票是出纳的职责,可以由出纳一个人负责。 

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