24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.41 苹果版本:8.7.40

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

2021中级《审计理论与实务》习题:内部控制的作用

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2021/05/25 08:29:44 字体:

中级审计理论与实务》习题:

下列各项中,属于内部控制的作用的有:

A、保护财产物资的安全完整和有效使用 

B、杜绝舞弊,保证会计及其他信息资料的真实可靠 

C、促进工作效率的提高和经营目标的实现 

D、促进国家各项政策、法规的贯彻落实 

E、增强企业的管理意识 

查看答案解析
ACD
【解析】

本题考查内部控制的作用。内部控制的作用包括:保护财产物资的安全完整和有效使用;保证会计及其他信息资料的真实可靠;促进工作效率的提高和经营目标的实现;促进国家各项政策、法规的贯彻落实。内部控制可以减少舞弊的发生,但并不能保证杜绝舞弊。

为助大家顺利备考,网校各辅导免费资料下载专区为大家提供了免费学习资料,可以贯穿你审计师备考的整个过程!大家可以利用起来!

中级审计师学习资料

▲点击上图即可下载▲

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号