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这世界不会辜负每一份努力和坚持。想通过2022年审计师考试,就请马上开始!正保会计网校为大家整理了中级《审计理论与实务》练习题,学习从今天的练习题开始!
多选题
下列各项中,属于内部控制的作用的有:
A、保护财产物资的安全完整和有效使用
B、杜绝舞弊,保证会计及其他信息资料的真实可靠
C、促进工作效率的提高和经营目标的实现
D、促进国家各项政策、法规的贯彻落实
E、增强企业的管理意识
本题考查内部控制的作用。内部控制的作用包括:保护财产物资的安全完整和有效使用;保证会计及其他信息资料的真实可靠;促进工作效率的提高和经营目标的实现;促进国家各项政策、法规的贯彻落实。内部控制可以减少舞弊的发生,但并不能保证杜绝舞弊。
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