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2022中级审计师《审计理论与实务》练习题精选(十五)

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2022/01/17 11:25:06 字体:

成功离不开一点一滴的积累,对于备考中级审计师考试来说,要想基础打得好就要做大量的习题。以下中级审计师《审计理论与实务》练习题精选,供考生们练习。

中级审计师练习题精选

1、单选题

控制环境是内部控制的要素之一,其内容不包括:

A、管理层的观念和经营风格 

B、组织结构 

C、员工素质 

D、企业风险的评估 

【正确答案】D

【答案解析】控制环境是指对企业设置和实施内部控制有重大影响的因素的统称。主要包括:管理层的观念和经营风格;组织结构;董事会及其所属审计委员会;责权配置;员工素质;人力资源制度,以及来自于企业外部的各种控制措施给企业带来的监督和制约。

2、单选题

下列各项内部控制活动中,属于业务授权控制的是:

A、确定产品售价需经批准 

B、对固定资产进行定期盘点 

C、采购员不能兼任出纳工作 

D、定期进行表账证之间的核对 

【正确答案】A

【答案解析】业务授权控制的目的在于保证每一笔业务都必须经过授权才能产生授权可以是一般授权,也可以是特别授权。一般授权是指经办常规业务的授权,如制定产品售价、顾客赊销限额的批准等。特别授权是指超出常规范围的例外或特殊业务的授权,它意味着该项业务必须经过特别准许方可执行,如重大的资产购置、股票的发行等。所以选项A属于业务授权控制。

3、多选题

下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中风险评估方面的原则的有:

A、组织应设定清晰明确的目标,以识别和评估与目标相关的风险 

B、组织应对影响其目标实现的风险进行全范围的识别和分析,并以此为基础来决定应如何管理风险 

C、组织应在评估影响其目标实现的风险时,考虑潜在的舞弊行为 

D、组织应展现对诚信和道德价值的承诺 

E、组织应评价内部控制缺陷,并及时与整改责任方沟通 

【正确答案】ABC

【答案解析】选项D是控制环境;选项E是监督活动。

4、多选题

下列属于内部控制测试的作用的有:

A、确定会计和其他经济信息的可靠性 

B、为制定和修改审计方案提供科学依据 

C、保护财产物资的安全完整和有效使用 

D、减少审计工作量 

E、向被审计单位提出健全和加强内部控制的建议 

【正确答案】ABDE

【答案解析】保护财产物资的安全完整和有效使用是内部控制的作用,而不是内部控制测试的作用。

5、单选题

下列各项中,可以用来调查了解内部控制的方法是:

A、分析   

B、观察 

C、函证   

D、重新计算 

【正确答案】B

【答案解析】本题考查了解内部控制的方法。内部控制调查的方法:询问;检查;观察;追踪有关业务的处理过程。

6、单选题

对内部控制的健全性和有效性的评价负责的是:

A、审计人员 

B、管理层 

C、治理层 

D、内部控制设置人员 

【正确答案】A

【答案解析】审计人员的责任是对内部控制的健全性和有效性进行评价。

7、单选题

下列不属于确定实质性程序重点领域应考虑的领域是:

A、缺少内部控制的重要业务领域 

B、内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域 

C、内部控制没有发挥作用的领域 

D、内部控制能够防止重大错报 

【正确答案】D

【答案解析】选项ABC属于实质性程序时应重点考虑的领域。

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