24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.31 苹果版本:8.7.31

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

2015年注会《审计》知识点:货币资金内部控制测试

来源: 正保会计网校 编辑: 2015/02/11 14:33:38 字体:

为了帮助广大学员备战2015年注册会计师考试,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目知识点,希望能够提升您的备考效果,祝您学习愉快!

注册会计师审计知识点

  知识点:货币资金内部控制测试

  控制测试程序:了解→测试→评价

程序 
具体内容 
了解  通常通过现金内部控制流程图来了解现金内部控制。
对中小企业,也可采用编写现金内部控制说明的方法。 
测试  1.抽取并审查收款凭证;
2.抽取并审查付款凭证;
3.抽取一定期间的库存现金日记账与总账核对;
4.检查外币资金的折算方法是否符合有关规定,是否与上年度一致。 
评价  评价内部控制制度,以确定实质性程序的性质、时间安排和范围。 
回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号