24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠
安卓版本:8.7.0 苹果版本:8.7.0
开发者:北京正保会计科技有限公司
应用涉及权限:查看权限>
APP隐私政策:查看政策>

2014年注册会计师考试《审计》练习题:内部控制与风险评估

来源: 正保会计网校 编辑: 2013/11/06 09:44:34 字体:
  2014年注册会计师备考已经开始,为了帮助参加2014年注册会计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目练习题,希望对广大考生有所帮助。

  多项选择题

  被审计单位应当建立对销售与收款内部控制的监督检查制度,其监督检查的重点包括( )。

  A、检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象

  B、检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

  C、检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定

  D、检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库

  

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号