24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠
安卓版本:8.6.96 苹果版本:8.6.96
开发者:北京正保会计科技有限公司
应用涉及权限:查看权限>
APP隐私政策:查看政策>

注册会计师《审计》练习题:采购与付款循环的内部控制和控制测试

来源: 正保会计网校 编辑: 2013/11/07 09:35:26 字体:
  2014年注册会计师备考已经开始,为了帮助参加2014年注册会计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目练习题,希望对广大考生有所帮助。

  单项选择题

  以下杰曼公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部会计控制规范的是( )。

  A、杰曼公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、货款回收等做出明确规定

  B、杰曼公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

  C、杰曼公司已到期的应付款项由主管会计(非授权的人员)办理结算与支付

  D、杰曼公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

  

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号