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注册会计师《审计》每日一练:审计程序(2023.08.09)

来源: 正保会计网校 编辑:小羊 2023/08/09 09:08:46 字体:

再长的路,一步步也能走完;再短的路,不迈开双脚也无法到达。去做你想做的第一步永远都是迈开第一步。我们往往缺少的不是一颗行动的心,而是缺少迈出第一步的心。既然选择了2023年注册会计师考试,就要朝着它勇敢向前,每天进步一点点,基础扎实一点点,成功也就会更容易一点点。下边是注册会计师考试《审计》每日一练,快来学习吧!

多选题

内部控制审计中,针对期后期间,注册会计师应当实施的审计程序有( )。

A、询问和检查在期后期间出具的内部审计报告或类似报告 

B、询问和检查其他注册会计师出具的涉及被审计单位内部控制缺陷的报告 

C、从其他业务中获取有关被审计单位内部控制有效性的信息 

D、对内部控制评价报告中披露的基准日之后采取的整改措施发表意见 

查看答案解析
【答案】
ABC
【解析】
如果管理层在内部控制评价报告中披露了基准日之后采取的整改措施,注册会计应当在内部控制审计报告中指明不对这些信息发表意见。

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注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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