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多选题
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
A、甲公司审计委员会的成员全部为非行政董事
B、甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统
C、内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定
D、甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核
【正确答案】ACD
【答案解析】确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。选项B的说法不正确。
注册会计师:每日一练《财务成本管理》(2018-01-21)
注会每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!
正保会计网校
2018-01-21
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