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2019年注会《审计》每日一练:内部控制审计(3.9)

来源: 正保会计网校 编辑:白茶清欢 2019/03/09 09:19:02 字体:

任何事都是从一个决心,一个行动开始。凡全副精神专注一事,终身必有成就。“注册会计师工资待遇如何?”专注拿下注会,你才了解。正保会计网校注册会计师每日一练提供高质量习题,日积月累。

以下为注册会计师《审计》每日一练,今天你练了吗?

多选题

  在内部控制审计里,注册会计师了解业务流程的下列做法中,正确的有( )。

  A、注册会计师检查被审计单位的手册和其他书面指引获得业务流程的相关信息

  B、注册会计师和流程管理人员进行讨论以了解一项复杂的业务是如何发生、处理、记录和报告的

  C、注册会计师针对重要交易流程向同一个部门的人员询问

  D、注册会计师向负责处理具体业务人员的上级询问业务流程的情况

查看答案解析
【答案】
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【解析】

注册会计师要了解一项复杂的业务是如何发生、处理、记录和报告的信息,通常需要和信息技术处理人员进行讨论,选项B错误。很多重要交易的流程涉及被审计单位的多个部门,注册会计师需要考虑分别向不同部门的适当人员询问,选项C错误。

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注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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