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注册会计师《审计》每日一练:货币资金(01.05)

来源: 正保会计网校 编辑:川川 2021/01/05 09:29:09 字体:

2021年注册会计师备考已经扬帆起航,,遇到一些问题和疑惑,千万不要退缩,而要越挫越勇!网校也会一如既往地支持和帮助大家,下边是网校整理的今日份的注会《审计》每日一练,祝您学习愉快!

多选题

下列属于注册会计师了解与货币资金相关的控制的程序有( )。

A、对相关文件和资料进行检查 

B、审阅以前年度审计工作底稿 

C、观察内部控制执行情况 

D、询问管理层和员工相关控制流程 

查看答案解析
【答案】
ABCD
【解析】
注册会计师可以通过审阅以前年度审计工作底稿、观察内部控制执行情况、询问管理层和员工、检查相关的文件和资料等方法对这些控制进行了解,此外,对相关文件和资料进行检査也可以提供审计证据。

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注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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