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多选题
下列被审计单位对销售与收款业务流程内部控制的表述中,恰当的有( )。
A、所有销售发票均事先连续编号
B、依据附有有效装运凭证、销售单和销售发票记录销售业务
C、定期独立检查应收账款明细账与总账的一致性
D、由出纳定期向客户寄发对账单
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