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2015注会《公司战略》练习题:审计委员会(9.9)

来源: 正保会计网校论坛 编辑: 2015/09/09 10:28:32 字体:

为了方便备战2015年注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。

  多选题

  审计委员会在企业内部控制设计和实施中承担的职责包括( )。

  A.审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告

  B.指导企业内部审计机构的工作

  C.审核企业的财务报告及有关信息披露内容

  D.负责内部审计与外部审计的沟通协调

  点击进入论坛参与答题>>

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