扫码下载APP
接收最新考试资讯
及备考信息
注会审计多选题
注册会计师在对内部控制有效性发表审计意见时,下列各项中,需要考虑的有( )。
A、对控制的测试结果
B、财务报表审计中发现的错报
C、已识别的所有控制缺陷
D、企业内部控制评价报告对相关法律法规规定的要素的列报是否完整和恰当
选项D是形成审计意见之后需要考虑的事项。
注会路漫漫,一路的艰辛和困难,只有考过的人才知道!不要质疑你的付出,这些都是一种累积一种沉淀,它们会默默铺路,只为让你成为更优秀的人!
目标在远方,路在自己脚下。从今天起,请做个勇敢的注会备考人吧!正保会计网校为大家提供了注册会计师《审计》精选练习题,一起来练习吧!点击查看网校财会书店>>> 2020年注会好课>>>
相关链接:
Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号