24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠
安卓版本:8.7.0 苹果版本:8.7.0
开发者:北京正保会计科技有限公司
应用涉及权限:查看权限>
APP隐私政策:查看政策>

2014年注册会计师考试《审计》练习题:实施控制测试的范围

来源: 正保会计网校论坛 编辑: 2014/08/07 15:01:53 字体:

  正保会计网校精心为大家整理了注会各科目练习题,希望能够提升您的备考效果,您复习得怎么样啦?一起来做题吧!

  单项选择题

  注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是( )。

  A.有重大缺陷的内部控制

  B.拟信赖的内部控制

  C.对财务报表有重大影响的内部控制

  D.并未有效运行的内部控制

  点击进入论坛参与答题>>

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号