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2017年注会《审计》练习题:内部控制缺陷

来源: 正保会计网校论坛 编辑: 2016/12/12 17:48:26 字体:

多选题:

下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。

A.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程

B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊

C.被审计单位重述以前公布的财务的报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报

D.管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施   

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  2017年注册会计师的备考工作已经开始,为了使大家的复习更有针对性,正保会计网校学员在论坛中分享了注会《审计》科目的练习题,希望对大家有所帮助,祝大家备考愉快,梦想成真!

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