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【单选题】下列各项中,不属于审计委员会职责的是( )。
A.批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述
B.核查对外报告规定的遵守情况
C.复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应
D.在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
以上为2019年注册会计师《公司战略与风险管理》科目练习题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!
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