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【单选题】下列关于审计委员会在内部控制中的职责的说法中,不正确的是( )。
A.审查企业内部控制,监控内部控制的有效实施和内部控制的自我评价
B.一般情况下,负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的
C.必须亲自复核企业的内部财务控制以及企业的所有内部控制和风险管理系统
D.批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述
以上为2019年注册会计师《公司战略与风险管理》科目练习题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!
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