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信息技术也可能对被审计单位内部控制产生特定风险,这些风险包括( )。

来源: 正保会计网校 编辑: 2019/01/23 15:47:49 字体:

多选题】信息技术也可能对被审计单位内部控制产生特定风险,这些风险包括( )。

A.所依赖的系统或程序不能正确处理数据,或处理了不正确的数据,或两种情况并存
B.未经授权访问数据,可能导致数据的毁损或对数据不恰当的修改,包括记录未经授权或不存在的交易,或不正确地记录了交易。多个用户同时访问同一数据库可能会造成特定风险
C.信息技术人员可能获得超越其职责范围的数据访问权限,因此破坏了系统应有的职责分工
D.未经授权改变主文档的数据

查看答案解析
【答案】
ABCD
【解析】
除此之外,还包括:未经授权改变系统或程序;未能对系统或程序作出必要的修改;不恰当的人为干预;可能丢失数据或不能访问所需要的数据。

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