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【多选题】注册会计师在运用审计风险模型时,需要认识到由于内部控制的固有局限性,某种程度的控制风险始终存在。下列属于内部控制固有局限性的有( )。
A.在决策时人为判断可能出现错误和因人为失误而导致内部控制失效
B.被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适用岗位要求
C.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避
D.建立健全内部控制需要考虑成本效益原则
以上为2019年注册会计师《审计》科目练习题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!
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