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【多选题】为防止出现“销售客户使用支票支付货款,收取后可能未被存入银行”的风险,被审计单位采取的内部控制中,正确的有( )。
A.每月末由独立人员对销售部门的销售记录做内部核查
B.检查收款清单上的签字
C.任何可用于流通的支票必须严格控制,由收款人在收款清单上签字
D.独立检查所有收到的支票都被存入银行
以上为2019年注册会计师《审计》科目练习题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!
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