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【单选题】注册会计师了解有关交易或付款的内部控制,通常可以采用的方法不包括( )。
A.向供应商进行函证
B.审阅以前年度审计工作底稿
C.观察内部控制执行情况
D.询问管理层和员工
以上为2019年注册会计师《审计》科目练习题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!
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