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初级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2023.08.24)

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2023/08/24 09:28:16 字体:

学习是需要慢慢积累的,积少成多,经过长时间的积累,才能在学习上取得很好的成绩。正保会计网校提供每日一练,供大家练习,助大家养成良好学习习惯!

单选题

在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序是:

A、审查资产负债表所列主要指标的可信性 

B、审查资产负债表编制方法的合规性 

C、审查资产负债表的格式 

D、检查编制资产负债表的各环节、各岗位责任制的健全性和严密性 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
选项ABC,是财务报表的编制方法,不涉及内部控制。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

初级审计师:每日一练《审计相关基础知识》(08.24)

初级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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