24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.31 苹果版本:8.7.31

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

初级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2023.10.15)

来源: 正保会计网校 编辑:松子 2023/10/15 09:05:32 字体:

一份耕耘,一份收获。没有辛勤的付出,是没有美好的收获的。

单选题

下列关于内部控制的表述中,错误的是:

A、控制风险始终大于零 

B、内部控制具有固有局限性 

C、如果内部控制足够健全有效,内部控制测试可以代替实质性程序 

D、审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
不论被审计单位内部控制多么健全有效,都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动实施实质性程序,即内部控制测试不能代替实质性程序。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

初级审计师:每日一练《审计相关基础知识》(10.15)

初级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号