24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.31 苹果版本:8.7.31

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

初级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2022.01.20)

来源: 正保会计网校 编辑: 2022/01/20 13:54:49 字体:

自律的过程,虽然难熬,但自律的人生,最后都很美好。坚持下来,才能遇见更优秀的自己。

多选题

下列关于信息技术对内部控制的影响的表述中,正确的有:

A、一些手工控制条件下的控制风险会因为自动控制不容易绕过而得到降低 

B、信息系统对内部控制的影响,取决于被审计单位对信息系统的依赖程度 

C、自动控制可以完全取代人工控制 

D、信息技术只会改进被审计单位的内部控制,不会带来风险 

E、信息技术提高了信息的及时性、准确性 

查看答案解析
【答案】
ABE
【解析】
信息系统对内部控制的影响,取决于被审计单位对信息系统的依赖程度,自动控制还不能完全取代人工控制,选项C错误。信息技术在改进被审计单位的内部控制的同时,也会带来一些特定的风险,选项D错误。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

初级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(01.20)

初级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号