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初级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2022.03.31)

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2022/03/31 09:13:57 字体:

自律的过程,虽然难熬,但自律的人生,最后都很美好。坚持下来,才能遇见更优秀的自己。

多选题

审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有:

A、存储部门与材料使用部门 

B、生产计划制订与审批 

C、保管与会计记录 

D、提出采购申请与存货保管 

E、保管与盘点检查 

查看答案解析
【答案】
ABCE
【解析】
选项D可以是同一部门。

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初级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(03.31)

初级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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