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以下题目内部审计师应该推断出:

来源: 正保会计网校 编辑:smile 2021/04/15 16:59:13 字体:

新的一天,新的开始!只有通过做题才能检验自己是否准确掌握每一个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练以知识点为单元,通过碎片化的练习帮助大家理解各个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练已经准备好了,一起学习吧!

下列违反了IIA道德准则的是:

审计师张红对现金控制进行审计,发现记账人签发费用支票并调节支票账户。审计结果是现金账户对账表示正确的,且没有发现任何现金短缺,内部审计师应该推断出: 

A、内部控制系统中对现金收入记录的控制是充分的。  

B、内部控制系统中对现金实物安全的控制是充分的。  

C、内部控制系统中对现金账户调节的控制是充分的。  

D、内部控制系统中对现金会计记录的控制是不充分的。 

正确答案】 D

答案解析】 本题考查的知识点是内部控制检查和改进建议。对现金账务处理的内部控制是不足的,因为职责没有适当分配。 


国内审计师:每日一练《内部审计实务》(2021-4-14)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2021-4-14)

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